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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1553-10141-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-905-LP15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1553-905-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
5700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.874.470-6 |
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Sucursal |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42293403
| Sujeta implantes quirúrgicos | 1 | Unidad | KIT ROPA DESECHABLE (CLAVO GAAMMA 3)
Paciente: EMA GONZALEZ VERA | KIT ROPA DESECHABLE (CLAVO GAAMMA 3)
Paciente: EMA GONZALEZ VERA |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 30.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.700
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$ 35.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.