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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1553-10149-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE - CAPACITACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1553-510-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
22503,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sandra Daniela Asenjo Cavieres |
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Razón Social |
SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES
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R.U.T. |
12.748.212-8 |
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Sucursal |
Sandra Daniela Asenjo Cavieres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 28 | Unidad | OPCION 1 - " CAFE/TE + GALLETAS SURTIDAS + JUGO/AGUA MINERAL"
Debe indicar tipo de galletas (artesanal o comercial) | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.600
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$ 26.600
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90101601
| Banquetes | 56 | Unidad | " ITEM 2 " : CAFE -TE - JUGO O AGUA MINERAL + TAPADITOS + GALLETAS SURTIDAS / Debe indicar en oferta consistente de tapadito y tipo de (galleta artesanal o comercial). | |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.400
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$ 64.400
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 28 | Unidad | " OPCION 4 " SERVICIO DE CAFE, TE, JUGO + TORTA; INDICAR TIPOS DE TORTA OFERTADA MENU POR PERSONA | |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.440
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$ 27.440
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Total Neto
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$ 118.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.504
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$ 140.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.