Orden de Compra. Nº1553-10328-SE18 "Medicamentos Octubre 2018 (Dobutamina)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-10328-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Medicamentos Octubre 2018 (Dobutamina)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1438-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud debern ser pagadas en un plazo que no podr exceder de 45 das, a contar de la fecha en que la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 55518
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151732
Clorhidrato de dobutamina90Ampolla2161376 Dobutamina AM 250MG/5MLICL094 DOBUTAMINA CLH 250 MG 5 ML CAJA X 10 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1087411 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
51152001
Besilato de atracurio300Ampolla2628580 Atracurio AM 25MG/2,5MLICL085 BESILATO DE ATRACURIO 25 MG X 2.5 ML CAJA X 5 AMP.VIDRIO PRODUCTO REFRIGERADO, DESPACHO CON CADENA DE FRIO POR CUENTA DEL COMPRADOR. REGISTRO ISP F-1499215 $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200
Total Neto $ 292.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.518
TOTAL OC $ 347.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.