|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1553-10357-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFEE BREAK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1553-908-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
36575 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Arcoiris Ltda. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD EVENTOS ARCOIRIS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.172.699-4 |
|
Sucursal |
Arcoiris Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 25 | Unidad | OPCION 1 | |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | " ITEM 2 " | |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
90101603
| Servicios de catering | 25 | Unidad | Opción 3 | |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.500
|
$ 52.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.575
|
|
$ 229.075
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.