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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1553-12450-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Noviembre 2018 (bolsas de papel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1553-659-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
simpon 850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
86444,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
simpon 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
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Razón Social |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
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R.U.T. |
8.128.362-1 |
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Sucursal |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 30 | Paquete | Bolsa papel blanco 1/4 kg | BOLSA PAPEL BLANCO DE 250 |
$ 4.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.600
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$ 126.600
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24111502
| Bolsas de papel | 10 | Paquete | Bolsa papel blanco 1/2 kg | BOLSA DE PAPEL BLANCO 500 |
$ 7.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.750
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$ 73.750
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24111502
| Bolsas de papel | 20 | Paquete | Bolsa papel blanco 2 kg | SAQUITO PAPEL CAFE DE 2 KILOS |
$ 12.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 254.620
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$ 254.620
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Total Neto
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$ 454.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.444
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$ 541.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.