Orden de Compra. Nº1553-12450-SE18 "Insumos Noviembre 2018 (bolsas de papel"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-12450-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Noviembre 2018 (bolsas de papel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-659-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación simpon 850
Comuna Valdivia
Impuesto 86444,3
Dirección de Envío de la Factura simpon 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T. 8.128.362-1
Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel30PaqueteBolsa papel blanco 1/4 kgBOLSA PAPEL BLANCO DE 250 $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600
24111502
Bolsas de papel10PaqueteBolsa papel blanco 1/2 kgBOLSA DE PAPEL BLANCO 500 $ 7.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.750 $ 73.750
24111502
Bolsas de papel20PaqueteBolsa papel blanco 2 kgSAQUITO PAPEL CAFE DE 2 KILOS $ 12.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.620 $ 254.620
Total Neto $ 454.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.444
TOTAL OC $ 541.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.