Orden de Compra. Nº1553-12874-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1512-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-12874-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1512-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1512-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la f
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 163865,5
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOODGROUP S.P.A.
Razón Social FOODGROUP S.P.A.
R.U.T. 76.069.192-5
Sucursal FOODGROUP S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101542
Harina vegetal50UnidadSÉMOLA 1 KG COD INT 6580630SÉMOLA 1 KILO PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50101545
Verduras deshidratadas100UnidadPURÉ ESCAMAS 1 KG COD INT 6580570PURÉ ESCAMAS 1 KG PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
50131701
Leche o productos de mantequilla150UnidadLECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA 12% 1 KG COD INT 6580410LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA 12% 1 KG PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
50131701
Leche o productos de mantequilla35UnidadLECHE EN POLVO ENTERA 1 KG COD INT 6580420LECHE EN POLVO ENTERA 1 KG PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.250 $ 96.250
50193102
Preparado para postres60UnidadJALEA EN POLVO DIETETICA CON FRUCTOSA MIX DE SABORES 500 GRS COD INT 6580332GELATINA SIN AZUCAR ALTO REND. PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200
50193102
Preparado para postres50UnidadJALEA EN POLVO 15 DE ALTO RENDIMIENTO MIX DE SABORES 1 KG COD INT 6580330GELATINA ALTO REND. 1 K PLAZO ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
Total Neto $ 862.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.866
TOTAL OC $ 1.026.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.