Orden de Compra. Nº1553-12883-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1064-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-12883-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1064-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1064-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 392350
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO
Razón Social HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO
R.U.T. 50.268.061-7
Sucursal HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles100Metro Lineal100 m2 VINILICO SE ADJUNTAN BASES TECNICAS., CONSULTAS SRTA. RAYEN THIELE 63-2263852-2263413 PROVISION DE PISO TARKETT 3 MM DE ESPESOR .PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILESFLETE INCLUIDO $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030.000 $ 2.030.000
72131702
Construcción de obras civiles10kilogramoADHESIVO VINILICO (SE ADJUNTA BASES TECNICAS)PEGAMENTO VINILICO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 2.065.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.350
TOTAL OC $ 2.457.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.