Orden de Compra. Nº
1553-14217-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1584-L118
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1553-14217-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1584-L118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1553-1584-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Valdivia
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra
Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto N 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud debern ser pagadas en un plazo que no podr exceder de 45 das, a contar de la fecha en que la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T.
61.607.502-0
Dirección de Facturación
Simpson 850
Comuna
Valdivia
Impuesto
48849
Dirección de Envío de la Factura
Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
200
Unidad
FCO PLASTICO GOTAT CAFE30 Cod.Int 2094050
FRASCOS PLASTICO GOTARIO 30 ML. CAFE CON TAPA Y CONTRATAPA
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
41122105
Frascos rotativos
500
Unidad
CAJA POLIETILENO X 100 GR Cod.Int 2096860
FRASCOS PLASTICOS 100 cc. BOCA ANCHA, TAPA ROSCA Y SELLO. NO ESTERIL
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
41122105
Frascos rotativos
300
Unidad
CAJA POLIET. 30 GR C/ TAP Cod.Int 2096862
FRASCOS PLASTICOS 30 cc. BOCA ANCHA, TAPA ROSCA Y SELLO. NO ESTERIL
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
41122105
Frascos rotativos
500
Unidad
CAJA POLIET. 50 GR C/ TAP Cod.Int 2096884
FRASCOS PLASTICOS 50 cc. BOCA ANCHA, TAPA ROSCA Y SELLO. NO ESTERIL
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
100
Frasco
ALCOHOL ETILICO 70% FC250 Cod.Int 2110321
ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
51102708
Antisépticos de formaldehido
8
Litro
FORMALDEHIDO SOL 37% FC 1 Cod.Int 2112982
FORMALDEHIDO SOL 37% FORMALINA 37%, BOTELLA 1 LITRO, CON ESPECIFICACIONES, TAPA INVIOLABLE, RT
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
Total Neto
$ 257.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.849
TOTAL OC
$ 305.949
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.