Orden de Compra. Nº1553-14217-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1584-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-14217-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1584-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1584-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud debern ser pagadas en un plazo que no podr exceder de 45 das, a contar de la fecha en que la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 48849
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona200UnidadFCO PLASTICO GOTAT CAFE30 Cod.Int 2094050 FRASCOS PLASTICO GOTARIO 30 ML. CAFE CON TAPA Y CONTRATAPA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
41122105
Frascos rotativos500UnidadCAJA POLIETILENO X 100 GR Cod.Int 2096860 FRASCOS PLASTICOS 100 cc. BOCA ANCHA, TAPA ROSCA Y SELLO. NO ESTERIL $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
41122105
Frascos rotativos300UnidadCAJA POLIET. 30 GR C/ TAP Cod.Int 2096862 FRASCOS PLASTICOS 30 cc. BOCA ANCHA, TAPA ROSCA Y SELLO. NO ESTERIL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
41122105
Frascos rotativos500UnidadCAJA POLIET. 50 GR C/ TAP Cod.Int 2096884 FRASCOS PLASTICOS 50 cc. BOCA ANCHA, TAPA ROSCA Y SELLO. NO ESTERIL $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona100FrascoALCOHOL ETILICO 70% FC250 Cod.Int 2110321 ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
51102708
Antisépticos de formaldehido8LitroFORMALDEHIDO SOL 37% FC 1 Cod.Int 2112982 FORMALDEHIDO SOL 37% FORMALINA 37%, BOTELLA 1 LITRO, CON ESPECIFICACIONES, TAPA INVIOLABLE, RT $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 257.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.849
TOTAL OC $ 305.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.