|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1553-2980-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1553-484-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Consumo mes de mayo, solo cotizar proveedores locales. entraga diaria para el personal de turno, hasta las 9,30 a.m. paracializada. |
|
Proveniente de Licitación
|
1553-484-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Valdivia |
|
Razón Social |
Hospital Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Simpson 850 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
83419,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.542.000-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 5400 | Unidad | Bolsas de plástico | BOLSAS POLIETILENO TRANSPARENTES DE 25 X 30 6560100 |
$ 14,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.600
|
$ 75.600
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos YUZ | 1560 | Unidad | Galletas dulces o pastelitos YUZ | JUGO DE 200 cc. 6580386 |
$ 122,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 190.320
|
$ 190.320
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos COLUM | 870 | Unidad | Galletas dulces o pastelitos COLUM | MILO O LECHE CHOCOLATADA DE 200 CC. 6580892 |
$ 199,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 173.130
|
$ 173.130
|
|
|
Total Neto
|
$ 439.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.420
|
|
$ 522.470
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.