Orden de Compra. Nº1553-3136-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1806-LE17 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-3136-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1806-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1806-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6557
Usuario SIGFE LUIS ROLDAN REYES
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 341129,23
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial e Industrial Edwin Heuser y Cía
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL EDWIN HEUSER Y CIA LTDA
R.U.T. 78.644.550-7
Sucursal Sociedad Comercial e Industrial Edwin Heuser y Cía
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121011
Fuentes de alimentación continua1MesARRIENDO 48 UPS para racks de comunicaciones (47 UPS de 2 KVA y 1 UPS de 10 KVA Servicio de arriendo mensual de equipos UPS: 47 Equipos de 2 KVA modelo Tower W Pro 2 KVA marca Allsai; y 1 Equipo de 10 KVA trifásico modelo W Pro 10 KVA 3-3 marca Allsai $ 1.795.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.417 $ 1.795.417
Total Neto $ 1.795.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.129
TOTAL OC $ 2.136.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.