|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1553-3236-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-490-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1553-490-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
60 dias |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
125400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRAFICAS LEIVA |
|
Razón Social |
CARLOS JUAN LEIVA VEGA
|
|
R.U.T. |
5.264.716-9 |
|
Sucursal |
GRAFICAS LEIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111511
| Papel para escritura | 30 | Caja | PAPEL CONTINUO COMPUT. 11X9,5 AUTOCOPIATIVO DUPLICADO, PAGINAS IMPRESO AMBOS LADOS UNIDAD DE EMERGENCIA (CAJAS DE 1.000 SET)6521790 | PAPEL CONTINUO COMPUT. 11X9,5 AUTOCOPIATIVO DUPLICADO, PAGINAS IMPRESO AMBOS LADOS UNIDAD DE EMERGENCIA CAJAS DE 1.000 SET6521790 |
$ 22.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 660.000
|
$ 660.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 660.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 125.400
|
|
$ 785.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.