Orden de Compra. Nº1553-3367-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-353-L119"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-3367-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-353-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-353-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7263
Usuario SIGFE LUIS ROLDAN REYES
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud debern ser pagadas en un plazo que no podr exceder de 45 das, a contar de la fecha en que la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 37854,46
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIVIANA
Razón Social DROGUERIA SOLOSUR SPA
R.U.T. 76.445.230-5
Sucursal VIVIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos20FrascoVITAMINA D3 800UI/4 GOTAS OLE Cod.Int 2179051VITDE GOTAS 800 U.I.-4 GTS 10 ML LAB.PASTEUR S.590-9000001 Y FV.10-21 RES.SEREMI Nº1865 DEL 25-7-2013 $ 9.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.240 $ 199.234
Total Neto $ 199.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.854
TOTAL OC $ 237.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.