Orden de Compra. Nº1553-3563-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-548-L117"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-3563-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-548-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-548-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 60 dias
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 101980,03
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadBATERIAS 9 VOLT DURACELL 6560030DURACELL $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.740 $ 46.740
47121804
Cubos o baldes para limpieza30UnidadHISOPO PARA INODORO 6560480VIRUTEX $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
47131805
Limpiadores de uso general63UnidadFRASCOS LIMPIAVIDRIOS 6560291LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.917 $ 91.917
47131805
Limpiadores de uso general180UnidadJABON TOCADOR 6560550JABON LE SANCY X 90 GRS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320
47131801
Limpiadores de suelos160UnidadMAQUINA AFEITAR DESECHABLE BUENA CALIDAD 6560649PRESTOBARBA AZUL CON GEL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadGUANTE DE ASEO NEGRO FORRO NARANJO GRUESOS RESISTENTE nº 11 EXTRA LARGOS 6560440 (NO COTIZAR OTRO)GUANTE NEGRO POR FUERA NARANJO POR DENTRO $ 4.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.780 $ 57.780
47131805
Limpiadores de uso general100PaqueteBOMBILLAS PQ 100 UDS. PARA JUGO PUNTA FLEXIBLE 6590073PAJILLAS FLEX $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.900 $ 61.900
11151702
Hilo de algodón100RolloPITA O HILO MOLINERO 6560770PIT MOLINERA $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
Total Neto $ 536.737
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.980
TOTAL OC $ 638.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.