|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1553-3592-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Techumbre de Imagenologia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
según indica Ley de Presupuesto N°21.053 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
199579,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sammi alejandro |
|
Razón Social |
construccion
|
|
R.U.T. |
76.504.219-4 |
|
Sucursal |
sammi alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Reparación de Techumbre y canaletas del Subdepto de Imagenologia | Reparación de Techumbre y canaletas del Subdepto de Imagenologia |
$ 1.050.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.050.420
|
$ 1.050.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.050.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 199.580
|
|
$ 1.250.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.