|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1553-4456-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1094-LP12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1553-1094-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
723213,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-05-2013 |
|
|
|
Proveedor |
CONAC |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL DEL CANCER
|
|
R.U.T. |
70.095.900-7 |
|
Sucursal |
CONAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141504
| Servicios de acogida familiar u orfanatos | 719 | Unidad | Hospedaje con su respectivo alojamiento y alimentación (Ver Artículo Nº 5 de las Bases Administrativas). | Hospedaje con su respectivo alojamiento y alimentación, Corresponde al mes de Abril 2013 Segun Factura Nº 93417 |
$ 5.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.806.386
|
$ 3.806.386
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.806.386
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 723.213
|
|
$ 4.529.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.