Orden de Compra. Nº1553-4962-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-791-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-4962-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-791-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-791-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 72228,5
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO MAXI
Razón Social SOC SUPERMERCADO MAXI LIMITADA
R.U.T. 78.144.870-2
Sucursal SUPERMERCADO MAXI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas20UnidadFOSFOROS ( PQTES DE 10 ) 6560410  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadDETERGENTE VIM LIQUIDO 6560294  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA 6560391  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadDETERGENTE OMO MEDIANO 6560402  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
26111702
Pilas alcalinas120UnidadPILAS CHICAS (3 A) 6560740  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47121613
Accesorios de pulido de suelos20UnidadVIRUTILLA DE PISO MED. 6560900  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadSOPAPO DE GOMA 6560840SOPAPO DE GOMA 6560840 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131502
Paños de limpieza20PaquetePAÑOS SPONGI 6560825  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131603
Esponjas70UnidadESPONJAS AMARILLAS 6560403  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA GOLDILUX DORADA 6560401  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
47131805
Limpiadores de uso general140UnidadLANA DE ACERO 6560570  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadDETERGENTE BRASH LOZA 6560310  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIA VIDRIOS 6560292  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131805
Limpiadores de uso general80UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 6560221  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
53131635
Hisopo10UnidadHISOPO CONICO Nº 5 6560506  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53131608
Jabones50UnidadJANONES MINIATURA TOCADOR 6560548  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
53131603
Máquinas de afeitar200UnidadMAQUINA AFEITAR DESECHABLE BUENA CALIDAD 6560649 INDICAR MARCA.MAQUINA AFEITAR DESECHABLE BUENA CALIDAD 6560649 INDICAR MARCA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 380.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.228
TOTAL OC $ 452.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.