Orden de Compra. Nº1553-5766-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-924-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-5766-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-924-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-924-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 115952,06
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados20UnidadKILOS DE MOTE. 6580490  $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.540 $ 17.540
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadKILOS DE AZUCAR. IANZA 6580080 ENV. DE 1 KG.KILOS DE AZUCAR. IANZA 6580080 ENV. DE 1 KG. $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
50171832
Aliño de ensaladas155UnidadJUGO DE LIMON 500 ML. 6580381  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.790 $ 64.790
50171902
Salsa7UnidadKILOS DE SALSA DE TOMATES 6580621KILOS DE SALSA DE TOMATES 6580621 $ 4.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.901 $ 33.901
50201706
Café1Tarro NESCAFE 400 GRS. 6580093NESCAFE 400 GRS. 6580093 $ 5.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.054 $ 5.054
50201706
Café4TarroCAFE DOLCA 400 GRS 6580333  $ 3.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.744 $ 14.744
50221201
Cereales precocidos y listos para comer4kilogramo MAICENA 6580450  $ 1.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.608 $ 6.608
50192403
Miel3kilogramoKILOS DE MIEL 6580480  $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.165 $ 9.165
50201710
Té de hierbas25kilogramoKILOS DE TE. 6580690  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50171904
Salsas picantes15kilogramoSALSA DE AJI JB 6580037  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.105 $ 12.105
50131701
Leche o productos de mantequilla140kilogramoKILOS DE LECHE 26% 6580420  $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.740 $ 306.740
50101545
Verduras deshidratadas65kilogramo CHUÑO 6580150CHUÑO 6580150 $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.765 $ 37.765
50101540
Verduras estables sin refrigerar52kilogramo ARVEJAS. 6580070  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.332 $ 33.332
50201710
Té de hierbas50PaqueteTE DE HIERBAS X 20 BOLSAS. 6580263  $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
Total Neto $ 610.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.952
TOTAL OC $ 726.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.