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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1553-5967-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE CAPACITACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1553-278-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maria pilar |
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Razón Social |
MARIA PILAR VIO PRADENAS
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R.U.T. |
10.447.845-k |
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Sucursal |
maria pilar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 35 | Unidad | OPCION 1 - " CAFE/TE + GALLETAS SURTIDAS + JUGO/AGUA MINERAL"
Debe indicar tipo de galletas (artesanal o comercial); DEBE ADJUNTAR ANEXOS 1,2,3, CERTIFICACION DE CLIENTES; MENUS POR ITEM | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 35 | Unidad | " OPCION 5 " SERVICIO DE CAFE, TE, JUGO + TORTA; INDICAR TIPOS DE TORTA OFERTADA MENU POR PERSONA;DEBE ADJUNTAR ANEXOS 1,2,3, CERTIFICACION DE CLIENTES; MENUS POR ITEM | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 70 | Unidad | "OPCION 4", SERVICIO DE CAFE- TE- JUGO O AGUA MINERAL, SELLADITOS. JAMON/QUESO.DEBE ADJUNTAR ANEXOS 1,2,3, CERTIFICACION DE CLIENTES; MENUS POR ITEM
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$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.000
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$ 119.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.