Orden de Compra. Nº1553-6476-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-934-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-6476-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-934-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-934-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 204202,5
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes190LitroDETERGENTE GERMEKIL 6560171  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
12161902
Detergentes surfactantes100LitroDETERGEM LIMPIADOR (DESINCRUZ)6560541  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
42171704
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de urgencia185PaquetePAÑAL DESECHABLE ADULTO (indicar uds. por pqte.) 6560931  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables60UnidadGUANTE GAMUZADO "L" 6560453  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables40UnidadGUANTES GAMUZADO "M" 6560452GUANTES GAMUZADO "M" 6560452 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
47131814
Limpiadores o pulidores de metal30UnidadKLENZO 500 GRS. 6560553KLENZO 500 GRS. 6560553 $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
53131635
Hisopo50UnidadESPONJAS BONOBRIL 6560399  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 1.074.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.202
TOTAL OC $ 1.278.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.