Orden de Compra. Nº1553-7586-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1106-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-7586-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1106-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1106-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 32062,5
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRO OHMS LIMITADA
Razón Social ELECTRO OHMS LIMITADA
R.U.T. 77.673.560-4
Sucursal ELECTRO OHMS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes15UnidadEQUIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTO 2X40 6572885EQUIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTO 2X40 6572885 $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.750 $ 168.750
Total Neto $ 168.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.062
TOTAL OC $ 200.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.