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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1553-7709-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-843-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1553-843-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto N 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud debern ser pagadas en un plazo que no podr exceder de 45 das, a contar de la fecha en que la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
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Dirección de Facturación |
Simpson 850 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
12160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simpson 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipromed S.A. |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Sucursal |
Dipromed S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad | Punta ultrasonido TRATAMIENTO PERIODONTAL PARA equipo VARIOS 350/NSK Cod.Int 2523681
| PUNTA ULTRASONIDO TRATAMIENTO PERIODONTAL "PUNTA PARA VARIOS (G1, G2,G4, G6) ESCARIFICADOR
" MARCA NSK |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 64.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.160
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$ 76.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.