Orden de Compra. Nº1553-7736-SE11 "Servicio de personal especializado"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-7736-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Servicio de personal especializado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-256-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna *
Impuesto 6802869,44
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestión de Personal Romson E.I.R.L.
Razón Social PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES OSCAR ORREGO
R.U.T. 76.008.043-8
Sucursal Gestión de Personal Romson E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios paramédicos1MesSERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR SALUD.SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR SALUD. $ 34.148.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.148.585 $ 34.148.585
Servicios de contratación de personal1MesFACTURACION HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE AGOSTO 2011FACTURACION HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE AGOSTO 2011 $ 1.655.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.991 $ 1.655.991
Total Neto $ 35.804.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.802.869
TOTAL OC $ 42.607.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.