Orden de Compra. Nº1553-8595-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-368-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-8595-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-368-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-368-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la f
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 17860
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcoiris Ltda.
Razón Social SOCIEDAD EVENTOS ARCOIRIS LIMITADA
R.U.T. 76.172.699-4
Sucursal Arcoiris Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering20Unidad no definidaOpción 3 $ 2450 .- (café, té, jugo + con torta o kechen de yogurt o quesillo )Oferta detallada en archivo adjunto. Valor unitario más IVA $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
90101603
Servicios de catering20UnidadOPCION 2 $2250: Café, té, jugo, + selladitos jamon queso con alternativa diet quesillo con paltaOferta detallada en archivo adjunto. Valor unitario más IVA $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 94.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.860
TOTAL OC $ 111.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.