Orden de Compra. Nº1553-8901-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1576-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-8901-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1576-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1576-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 54730,64
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121804
Plantas acuáticas estables sin refrigerar10PaqueteCOCHAYUYO (rueda)/ 6580170COCHAYUYO EN RUEDA $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramoMANJAR DE LECHE /6580460MANJAR LOS ALERCES X 1 KG $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
50171551
Sal de cocina o de mesa400UnidadSAL, la mas gruesa , EN SACO DE 50 kG. 6570184SAL GRUESA EN SACO X 50KG (PRECIO X KILO) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50201710
Té de hierbas40CajaTE DE HIERBAS X 20 BOLSAS ( LA BOLSITA DEBE ESTAR CONTENIDA EN SOBRE )6580263HIERBAS SURTIDAS X 20UND $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.240 $ 14.240
50201710
Té de hierbas12kilogramoTE Granel / 6580690TE SUPREMO GRANEL ENVASE DE 250GRS (PRECIO X KILO) $ 2.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.736 $ 26.736
50201706
Café14TarroCAFE DOLCA 400 GR. / 6580333DOLCA X 400GRS $ 4.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.210 $ 56.210
50221001
Granos de Legumbres50kilogramoLENTEJAS 6580430LENTEJAS 6 MM X 1 KG $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.550
Total Neto $ 288.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.731
TOTAL OC $ 342.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.