Orden de Compra. Nº1553-8929-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1453-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-8929-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1453-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1453-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 157978,54
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles55BidónACEITE COMESTIBLE EN ENVASE DE 5 LTS / 6580265 ACEITE VEGETAL X 5 KG GRANADA $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.150 $ 249.150
50201710
Té de hierbas20CajaTE DE HIERBAS X 20 UDS.; DEBE ESTAR CONTENIDA EN SOBRE; /6580263TE HIERBAS SURTIDAS EN CAJAS X 20UND $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
50202304
Jugos y néctar envasados250UnidadJUGO EN CAJA 200 CC; DIFERENTES SABORES/ 6585657nectra yuz x 200cc $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.750 $ 31.750
50201706
Café14TarroCAFE DOLCA 400 GR. / 6580333DOLCA X 400GRS $ 4.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.018 $ 60.018
50201710
Té de hierbas8kilogramoTE Granel / 6580690TE GRANEL SUPREMO X 250GRS (PRECIO X KILO) $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.688 $ 18.688
50171551
Sal de cocina o de mesa80kilogramoSAL FINA DE MESA 6580590SAL MESA SIRENA X 1 KG $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480
50221001
Granos de Legumbres32kilogramoLENTEJAS 6580430LENTEJAS X 1 KG $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.592 $ 22.592
50221001
Granos de Legumbres46kilogramoARVEJAS PARTIDAS SECAS 6580070ARVEJAS VERDES X 1 KG $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.528 $ 44.528
50221101
Granos de Cereales480kilogramoARROZ GRADO "1" LARGO ENVASE DE 1 KG / 6580060 " NO OFERTAR GRADO 2"ARROZ GRADO 1 X 1 KG $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.760 $ 317.760
50221201
Cereales precocidos y listos para comer55kilogramoSEMOLA /KILO / 6580630 SEMOLA X 1 KG LUCHETTI $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.720 $ 49.720
50101717
Semillas o frutos secos pelados20kilogramoTRIGO MOTE KILO / 6580490TRIGO MOTE OSO X 1 KG $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 831.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.979
TOTAL OC $ 989.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.