Orden de Compra. Nº1553-9409-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1497-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-9409-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1497-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1497-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social Hospital Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Valdivia
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 118215,15
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social Socofar SA
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)800UnidadElectrodos desechables Infantiles Cod. int. 2232551  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)2100UnidadElectrodo Adulto de alta resistencia, para la unidad cuidado intensivo Cod. int. 2232510  $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600
42272004
Estiletes de intubación5UnidadEstiletes de intubación Nº 10 Cod. int. 2231270  $ 2.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.185 $ 10.185
Total Neto $ 622.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.215
TOTAL OC $ 740.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.