Orden de Compra. Nº1553-9631-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1099-L118 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-9631-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1099-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1099-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 38611,04
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCA CECILIA
Razón Social FRANCISCA CECILIA MARTIN PEREIRA
R.U.T. 15.852.039-7
Sucursal FRANCISCA CECILIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering52UnidadOPCION 1: COFFEE BÁSICO: Café o Té +4 galletas surtidasEl valor señalado es neto, las especificaciones de la oferta se detallan en el Catálogo de Servicios adjuntado. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.676 $ 78.676
90101603
Servicios de catering26UnidadOPCION 2: Café o Té +Jugo +2 galletas surtidas +1 tapadito +1 porción quequeEl valor señalado es neto, las especificaciones de la oferta se detallan en el Catálogo de Servicios adjuntado. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.178 $ 61.178
90101603
Servicios de catering26UnidadOPCION 3 : Café o Té +Jugo +4 galletas surtidas +1 porción de küchenEl valor señalado es neto, las especificaciones de la oferta se detallan en el Catálogo de Servicios adjuntado. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.362 $ 63.362
Total Neto $ 203.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.611
TOTAL OC $ 241.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.