Orden de Compra. Nº1553-976-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1463-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1553-976-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1463-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1553-1463-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Valdivia
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Simpson 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson 850
Comuna Valdivia
Impuesto 15276
Dirección de Envío de la Factura Simpson 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEAOPTICA EIRL
Razón Social VICTOR AILEF CARRASCO SERVICIOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.186.564-1
Sucursal VEAOPTICA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142901
Gafas12UnidadLente óptico, de acuerdo a lo solicitado en Bases Técnicas.Recetas de Lentes Ord. Nº 70 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
Total Neto $ 80.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.276
TOTAL OC $ 95.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.