Orden de Compra. Nº1554-1011-SE20 "SISTEMICA ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-74-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-1011-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SISTEMICA ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-74-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1554-74-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5601
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 11097606,64
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistémica Servicios Integrales
Razón Social SOCIEDAD BENAVIDES Y AGUIRRE LIMITADA
R.U.T. 76.242.385-5
Sucursal Sistémica Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia4Unidad no definidaSALDO ADEUDADO POR REAJUSTE AUTOMATICO 2.9 % MES DE ENERO-FEBRERO-,MARZO Y ABRIL AÑO 2020SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DESDE PROCESO LICITATORIO N° 554-74-LR18 SALDO ADEUDADO POR REAJUSTE AUTOMATICO IPC 2.9 %.(de acuerdo alas bases de licitación) $ 1.473.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.893.424 $ 5.893.424
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS AÑO 2020 MAYO 20SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DESDE PROCESO LICITATORIO N° 554-74-LR18 VALOR CONSIDERANDO REAJUSTE IPC DEL 2.9 %. (establecido en las bases de la licitacion) $ 52.515.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.515.032 $ 52.515.032
Total Neto $ 58.408.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.097.607
TOTAL OC $ 69.506.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.