Orden de Compra. Nº1554-1119-SE21 "ATPES ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-43-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-1119-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ATPES ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-43-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1554-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6324
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Copiapó- Región de Atacama
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 75371
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 Copiapó- Región de Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATPES Ltda
Razón Social SOC PARAMEDICA ATPES LIMITADA
R.U.T. 76.216.960-6
Sucursal ATPES Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal113Unidad no definida113.HORAS UNIDAD DE PABELLON MEMO 219 UNIDAD CONTROL INTERNOPERSONAL AUXILIAR DE SERVICIO, VALOR NETO POR HORA JORNADA HABIL.ABRIL 21 MEMO 219 UNIDAD CONTROL INTENO $ 5.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.029 $ 580.029
Total Neto $ 580.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  % $ 75.371
TOTAL OC $ 655.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.