Orden de Compra. Nº1554-112-SE09 "PROGRAMA DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Copiapó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-112-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2009
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1554-62-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social Hospital de Copiapó
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Copiapó
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 175141,62
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
toalla doblada tipo interfoliada, gofrada, hoja natural, como mínimo 250 hojas de 21x21,6 cms .1494PaqueteToallas de papel  $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.798 $ 921.798
Total Neto $ 921.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.142
TOTAL OC $ 1.096.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.