Orden de Compra. Nº1554-1585-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-76-LE18.-Pedido Para SEDILE-Noviembre 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-1585-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-76-LE18.-Pedido Para SEDILE-Noviembre 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1554-76-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10092
Usuario SIGFE LSAPIAN
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 94969,6
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nutrihouse
Razón Social SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA
R.U.T. 76.095.459-4
Sucursal nutrihouse
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171630
Aceite mineral320Unidad Formula liquida para prematuro con proteína hidrolizada equivalente a Alprem.ALPREM. LABORATORIO NESTLE. PRESENTACIÓN FRASCO 70 ML $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.840 $ 499.840
Total Neto $ 499.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.970
TOTAL OC $ 594.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.