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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1554-1645-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQUERIMIENTO INSUMOS RECETARIO MAGISTRAL 1554-571-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera N° 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N° 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-09-2025 |
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Proveedor |
Johanna Aros |
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Razón Social |
JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA
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R.U.T. |
11.860.169-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Johanna Aros |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41103509
| Frascos lavadores para laboratorios | 100 | Unidad | -FRASCO PET TUBULAR AMBAR 20/410 100 CC CON ATOMIZADOR NEGRO 250ML.
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$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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41121803
| Vasos de precipitados de laboratorio | 10 | Unidad | -VASO PRECIPITADO DE VIDRIO CLASE B 250 ML | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.