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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1554-2480-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de abarrotes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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Proveniente de Licitación
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1554-35-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital de Copiapó |
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Razón Social |
Hospital de Copiapó
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Carreras 1320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Copiapó
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
48360,7456 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Santa Beatriz |
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Razón Social |
MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ
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R.U.T. |
7.903.229-8 |
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Sucursal |
Santa Beatriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101542
| Harina vegetal | 70 | Unidad | arroz 1 k grano 2 loncomilla | arroz 1 k grano 2 loncomilla |
$ 545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.150
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$ 38.118
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 200 | Unidad | azucar 1 k conejo | azucar 1 k conejo |
$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.042
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50201706
| Café | 29 | Caja | cafe 100*2 grs monterrey | cafe 100*2 grs monterrey |
$ 3.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.360
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$ 111.370
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Total Neto
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$ 254.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.361
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$ 302.891
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.