Orden de Compra. Nº1554-2494-SE10 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-2494-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1554-171-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 44608,2
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones Documentales, IV Región
Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA
R.U.T. 77.847.850-1
Sucursal Soluciones Documentales, IV Región
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes72Unidad CIF 750 GRS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad quix liquido 500cc $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
12141909
Fósforo P60Unidad paquete fosforo de unidades $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
12161902
Detergentes surfactantes36kilogramo drive matic $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.640 $ 89.640
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad LUSTRA MUEBLE VIRGINIA 250ML $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Litro CLORO ROPA COLOR $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131618
Mopas húmedas10Unidad MOPAS HUMEDAS 24 OZ $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Escobas6UnidadESCOBASESCOBAS $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
Total Neto $ 234.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.608
TOTAL OC $ 279.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.