Orden de Compra. Nº1554-2896-SE12 "IMPRESIONES - JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-2896-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2012
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES - JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1554-11-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 316536,96
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANAVELIZALVAREZ
Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ
R.U.T. 12.842.266-8
Sucursal ANAVELIZALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora88UnidadPLASTIFICADOSPLASTIFICADOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora79623UnidadFOTOCOPIAS B/NFOTOCOPIAS B/N $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.214 $ 1.433.214
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3615UnidadFOTOCOPIA DOBLE CARTA B/NFOTOCOPIA DOBLE CARTA B/N $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.070 $ 65.070
44122117
Anillados59UnidadANILLADOSANILLADOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
Total Neto $ 1.665.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.537
TOTAL OC $ 1.982.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.