|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1554-3315-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra de abarrotes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
|
Proveniente de Licitación
|
1554-35-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital de Copiapó |
|
Razón Social |
Hospital de Copiapó
|
|
R.U.T. |
61.606.307-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Carreras 1320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Copiapó
|
|
R.U.T. |
61.606.307-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
13164,5528 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Santa Beatriz |
|
Razón Social |
MARIANA CECILIA VILLEGAS CHAVEZ
|
|
R.U.T. |
7.903.229-8 |
|
Sucursal |
Santa Beatriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 4 | Bolsa | pajita flexibles 250x40 | pajita flexibles 250x40 |
$ 193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 772
|
$ 773
|
50202310
| Agua mineral | 162 | Unidad | agua mineral 1 1/2 | agua mineral 1 1/2 |
$ 370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.940
|
$ 59.940
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 300 | Unidad | vasos 300cc blancos | vasos 300cc blancos |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.900
|
$ 4.035
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 300 | Unidad | vasos 300-290 termicos | vasos 300-290 termicos |
$ 15,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500
|
$ 4.539
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.287
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.165
|
|
$ 82.452
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.