|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1554-4480-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
contrato de mantencion |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital de Copiapó |
|
Razón Social |
Hospital de Copiapó
|
|
R.U.T. |
61.606.307-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Carreras 1320 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Copiapó
|
|
R.U.T. |
61.606.307-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
69301,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.550-1 |
|
Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Sala de radiología | 1 | Unidad | contrato de mantencion | contrato de mantencion |
$ 364.744,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 364.744
|
$ 364.744
|
|
|
Total Neto
|
$ 364.744
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.301
|
|
$ 434.045
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.