Orden de Compra. Nº1554-70-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1554-456-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1554-70-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1554-456-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4132
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación Los Carreras 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 1154672,94
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DITGITAL
Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
R.U.T. 76.991.530-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DITGITAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales2MesADQUISICION TIPO 3: ARRIENDO DE 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. RESOLUCION EXENTA N° 9362 DEL 16.09.25, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025  $ 1.133.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.496 $ 2.267.496
43212105
Impresoras de láser2MesADQUISICION DE TIPO 2: ARRIENDO DE 145 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA. RESOLUCION EXENTA N° 9362 DEL 16.09.25, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025  $ 1.904.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.809.730 $ 3.809.730
Total Neto $ 6.077.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.154.673
TOTAL OC $ 7.231.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.