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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1555-1069-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% C/EPINEFRINA 1:100000 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
30248 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora FYR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.141.968-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora FYR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142904
| Lidocaína | 400 | Unidad | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% C/EPINEFRINA 1:100000, INDICAR REGISTRO ISP Y VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES
| PROVEEDOR LOCAL. SE ADJUNTA COTIZACIÓN FORMAL. STOCK REAL. DESPACHO 1 DÍA HABIL.. PRODUCTOS CON VENC. SUPERIOR A LOS 14 MESES. TODO CON REG ISP VIGENTE. CONTACTO: JAVIER MUÑOZ, +56967965925, FYR.EMPRESA@GMAIL.COM
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$ 398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.200
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$ 159.200
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Total Neto
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$ 159.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.248
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$ 189.448
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.