|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1555-2030-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AGUJA DE VERESS 120 MM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
|
|
R.U.T. |
61.606.303-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
62700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Endotec |
|
Razón Social |
ENDOTEC S.A.
|
|
R.U.T. |
76.139.337-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Endotec |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 100 | Unidad | AGUJA DE VERESS 120 MM. (PN120) DESECHABLES. ADJUNTAR Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar. ADJUNTAR CERTIFICACION ISO/CE Y FICHA TECNICA. CODIGO HPH V757
| AGUJA DE VERESS 120 MM. (PN120) DESECHABLES. ADJUNTAR Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar. ADJUNTAR CERTIFICACION ISO/CE Y FICHA TECNICA. CODIGO HPH V757
|
$ 3.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 330.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 330.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.700
|
|
$ 392.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.