Orden de Compra. Nº1555-2362-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1555-1219-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Vallenar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1555-2362-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1555-1219-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Fármaco de uso ocasional . Paciente Ramón Figueroa
Proveniente de Licitación 1555-1219-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Rui
Razón Social Hospital de Vallenar
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Acceso Sur a Vallenar Lote N°1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Vallenar
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar
Comuna -1
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRA CHILE S A
R.U.T. 96.859.930-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101589
Imipenem 500 mg.30Frasco AmpollaImipenem 500 mg.Imipenem 500 mg. Inyectable EV $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.