Orden de Compra. Nº1556-285-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Chañaral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1556-285-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Chañaral
Razón Social Hospital de Chañaral
R.U.T. 61.606.305-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Chañaral
R.U.T. 61.606.305-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000
Comuna Chañaral
Impuesto 13414
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 50 (998524 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD 1015778(998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD; Código: 27260; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600
Total Neto $ 70.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.414
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 84.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.