Orden de Compra. Nº1556-319-CM14 "Compra de Material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Chañaral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1556-319-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Chañaral
Razón Social Hospital de Chañaral
R.U.T. 61.606.305-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Chañaral
R.U.T. 61.606.305-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000
Comuna Chañaral
Impuesto 10785,7889
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
2239-24-LP09
Plastificadoras1 (733236) PLASTIFICADORA LAVORO TERMOLAMINADORA OFICIO / CARTA UNIDAD 733236(733236) PLASTIFICADORA LAVORO TERMOLAMINADORA OFICIO / CARTA UNIDAD; Código: U370364;Región : III $ 58.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.523 $ 58.523
Total Neto $ 58.523
Descuento $ 1.756
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.786
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.