Orden de Compra. Nº1556-445-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1556-91-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Chañaral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1556-445-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1556-91-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1556-91-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Chañaral
Razón Social Hospital de Chañaral
R.U.T. 61.606.305-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Chañaral
R.U.T. 61.606.305-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000
Comuna Chañaral
Impuesto 12540
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Duoquímica Ltda.
Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA
R.U.T. 89.074.100-2
Sucursal Duoquímica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería2Sacosuper texo en saco de 30 kilos cada uno (detergente para lavanderia)  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 66.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.540
TOTAL OC $ 78.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.