Orden de Compra. Nº1557-359-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-165-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1557-359-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-165-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Huasco
Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2515 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Facturación CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA
Comuna Huasco
Impuesto 103322
Dirección de Envío de la Factura CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADECAR
Razón Social MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
R.U.T. 76.120.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADECAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra5UnidadPIZARRA ACRILICA, MARCO ALUMINIO 60X90  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
11111606
Pizarra5UnidadPIZARRA DE CORCHO MARCO MADERA. 60X90  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMAS DE BORRAR GRANDES MODELO S-20, COLOR BLANCO  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
44121701
Lápiz pasta400UnidadLAPIZ PASTA AZUL, EQUIVALENTE O SIMILAR A BIC  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
44121701
Lápiz pasta400UnidadLAPIZ PASTA ROJO, EQUIVALENTE O SIMILAR A BIC  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRES CARTA AMERICANO 11X22CM, 80 GRS APROXSOBRES CARTA AMERICANO 11X22CM, 80 GRS APROX $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
60101722
Libretas de notas20UnidadLIBRETA APAISADA 100 HJS 18.5 X 26.5 APROXLIBRETA APAISADA 100 HJS 18.5 X 26.5 APROX $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
14111810
Formularios o libros del personal10UnidadLibro Apaisado 100 Hojas Composición RemLibro Apaisado 100 Hojas Composición Rem $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
55121505
Fundas de distintivos o accesorios10PaqueteFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 UNIDADESFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 UNIDADES $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 543.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.322
TOTAL OC $ 647.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.