Orden de Compra. Nº
1557-359-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-165-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1557-359-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-165-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Huasco
Razón Social
SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T.
61.606.309-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2515 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T.
61.606.309-k
Dirección de Facturación
CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA
Comuna
Huasco
Impuesto
103322
Dirección de Envío de la Factura
CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADECAR
Razón Social
MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
R.U.T.
76.120.219-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADECAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111606
Pizarra
5
Unidad
PIZARRA ACRILICA, MARCO ALUMINIO 60X90
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
11111606
Pizarra
5
Unidad
PIZARRA DE CORCHO MARCO MADERA. 60X90
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
60121535
Goma de borrar
100
Unidad
GOMAS DE BORRAR GRANDES MODELO S-20, COLOR BLANCO
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.400
$ 25.400
44121701
Lápiz pasta
400
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL, EQUIVALENTE O SIMILAR A BIC
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
44121701
Lápiz pasta
400
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO, EQUIVALENTE O SIMILAR A BIC
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
SOBRES CARTA AMERICANO 11X22CM, 80 GRS APROX
SOBRES CARTA AMERICANO 11X22CM, 80 GRS APROX
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
60101722
Libretas de notas
20
Unidad
LIBRETA APAISADA 100 HJS 18.5 X 26.5 APROX
LIBRETA APAISADA 100 HJS 18.5 X 26.5 APROX
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
14111810
Formularios o libros del personal
10
Unidad
Libro Apaisado 100 Hojas Composición Rem
Libro Apaisado 100 Hojas Composición Rem
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
10
Paquete
FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 UNIDADES
FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETES DE 100 UNIDADES
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
Total Neto
$ 543.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.322
TOTAL OC
$ 647.122
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.