Orden de Compra. Nº1557-446-CM19 "2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1557-446-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Huasco
Razón Social Hospital de Huasco
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Unidad de Compra Canteras 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Huasco
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Facturación Canteras 105
Comuna Huasco
Impuesto 130307
Dirección de Envío de la Factura Canteras 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEMIN
Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS
R.U.T. 76.099.641-6
Sucursal COVEMIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465(1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 685.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.824 $ 685.824
Total Neto $ 685.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.307
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 816.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.