Orden de Compra. Nº1557-531-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-79-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1557-531-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-79-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1557-79-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Huasco
Razón Social Hospital de Huasco
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Unidad de Compra Canteras 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Huasco
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Facturación Canteras 105
Comuna Huasco
Impuesto 128991
Dirección de Envío de la Factura Canteras 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veracruz
Razón Social VERACRUZ INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.060.064-4
Sucursal Veracruz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantención y/o Reperacion de grupo electrógeno mrca Diperk, FG Wilson, modelo P110E. Se adjunta Términos de ReferenciaMantención de Grupo Electrógeno $ 678.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.900 $ 678.900
Total Neto $ 678.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.991
TOTAL OC $ 807.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.