Orden de Compra. Nº1557-80-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-24-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1557-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-24-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Huasco
Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Facturación CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA
Comuna Huasco
Impuesto 137845
Dirección de Envío de la Factura CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10BolsaELASTICO PARA BILLETES BOLSA DE 1 KILOELASTICOS 1 KG BLANCO IMPORTADO FULTONS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111537
Papel de etiquetas150RolloPAPEL ROLLO TERMICO 80 X 80ROLLO PAPEL TERMICO 48 GR 80 MM X 80 MTS SELLOFFICE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
44121506
Sobres estándar15000SobreSOBRES DE PAPEL BLANCOS 1/8 (13CM X 6 CM APROX) CON FUELLE Sacos de Papel Blanco B-0125 6 x 13 cms $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 725.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.845
TOTAL OC $ 863.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.