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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1558-14-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-1-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1558-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
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R.U.T. |
61.606.306-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
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Comuna |
Diego De Almagro
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Impuesto |
1360336,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NORTH POINT |
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Razón Social |
COMERCIAL NORTH POINT SPA
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R.U.T. |
76.156.013-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORTH POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Servicio arriendo de 05 fotocopiadoras. se adjunta bases administrativas y técnicas. | ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS SEGUN LO SOLICITADO.
DETALLE DE LA OFERTA ESTA EN EL ANEXO 5. |
$ 7.159.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.159.664
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$ 7.159.664
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Total Neto
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$ 7.159.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.360.336
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$ 8.520.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.